- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-03-25 19:41
老师我们公司是这么个情况,是一个矿山,之前的老板把矿租给我们了,但是账目没有给我们,我们是重新建账,再报12月份的增值税的时候发现了这么笔数字,哈哈!怎么处理呢,内个钱不是我们多交的,是上一个老板
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您好,不对的,多交的增值税,应该记入营业外支出,或者税金及附加科目,或者不做分录,抵顶以后应交的增值税的。如果查明确实是以前多交的增值税,又想处理掉,就写个说明作为原始凭证即可。
2017-03-25 19:05:35

你好,这个是发票吗?一点儿也看不清楚了吗?
2021-05-11 15:11:00

漏记的很多,这样会有什么后果?
2016-06-20 20:53:37

您好,调整分录没有原始凭证的
2019-01-23 10:08:41

你好 原则上这个收入属于19年 要调整利润分配-未分配利润 并且更正申报19年的企业所得税汇算清缴
2021-05-20 16:13:02
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