去年公司有一笔业务金额大所以分给了子公司做 金额是50多万 当初子公司的分录是 借:应收账款 代:主营业务收入 借:银行存款 代:应收账款,后来把这个钱给了母公司 分录 借:预收账款 代:银行存款 ,今天收到了50多万的发票,该怎么处理呀,怎么把这个预收账款销掉呀,用不用以前年度损益调整这个科目呀,用的话怎么做分录呀,备注:子公司已从母公司独立出来,另外审计报告已经出来了
活泼的鞋子
于2017-03-24 17:50 发布 957次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-03-24 18:16
您好,把这个钱给了母公司 分录不应该是, 借:预收账款 代:银行存款,应该是借:其他应收款,贷:银行存款。收到50万元发票,是总公司开的吗?您去年的主营业务收入,结转了成本了吗?
相关问题讨论

你好,开的红字发票,是冲减开具当月的主营业务收入,所以是正常分录做主营业务收入红字
2020-02-06 10:38:45

你好,用利润分配代替的
2019-10-24 17:01:34

是的借:应收账款贷:以前年度损益调整
2017-04-14 16:29:25

您好,把这个钱给了母公司 分录不应该是, 借:预收账款 代:银行存款,应该是借:其他应收款,贷:银行存款。收到50万元发票,是总公司开的吗?您去年的主营业务收入,结转了成本了吗?
2017-03-24 18:16:30

你汇算清缴按照两次的吗
2019-11-13 17:47:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息