之前的会计做去年的账,一年里累计少计提:其他应收款-代扣代缴个人社保1400。现在这个科目是借方余额1400,这个现在应该怎么做调整

jiyi6258
于2017-03-20 19:06 发布 1322次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2017-03-20 19:09
就是,发放工资的时候,直接借,应付职工薪酬-工资,贷 银存。
交社保时,借管理费用-社保 其他应收款-代扣代缴个人社保 贷 银存
相关问题讨论
您好
请问您挂账时候分录是怎么写的
2019-03-13 21:00:23
就是,发放工资的时候,直接借,应付职工薪酬-工资,贷 银存。
交社保时,借管理费用-社保 其他应收款-代扣代缴个人社保 贷 银存
2017-03-20 19:09:21
你好,主要看先发工资还是先交社保,先交社保就在其他应收款先发工资就在其他应付款,
2016-10-14 17:48:38
你好 ; 借方有余额 说明是缴纳了还没有工资去扣除的。 你要工资发放去扣除回来做贷方就行了。
2021-12-27 14:11:39
你好,要把这个代缴的钱收进来才会平啊,或者你一次性做工资表把这个做平。
2019-12-09 17:23:40
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jiyi6258 追问
2017-03-22 18:50
岳老师 解答
2017-03-20 19:09