送心意

小宝老师

职称中级会计师,初级会计师

2022-03-04 15:27

你好:

借:应收账款
贷主营业务收入
应交税费-应交增值税

11876948484884 追问

2022-03-04 15:31

贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

1回答0人关注03-0

11876948484884 追问

2022-03-04 15:32

老师上面追问错了 
开普票没超过30万,是不缴纳增值税的

11876948484884 追问

2022-03-04 15:33

贷方应交增值税需要增加下级科目~减免税额吗

小宝老师 解答

2022-03-04 15:35

如果季度不交税可以

借:应交税费——应交增值税,贷:营业外收入。 

11876948484884 追问

2022-03-04 15:45

老师,我们有无票收入10万,这个怎么做分录呢

小宝老师 解答

2022-03-04 15:45

未票收入也要正常确认收入的


借:应收账款
贷主营业务收入
应交税费-应交增值税

11876948484884 追问

2022-03-04 15:53

我们公司是小规模,那增值税是按1%还是3%呢

小宝老师 解答

2022-03-04 15:55

税率是3%现在减按1%哦

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相关问题讨论
你好: 借:应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2022-03-04 15:27:37
你好这个全额缴纳。
2024-09-29 15:15:54
你好,小规模开具普通发票(未超过15万免税) 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
2022-01-16 11:33:59
借  应收账款 贷  主营业务收入  应交税费-增值税 缴纳的时候  借  应交税费-增值税 贷   营业外收入
2021-08-13 09:45:38
你好,就填在免税销售额一行就可以了。
2022-01-16 14:41:07
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