请问老师 航天维护费280可以做在 应交税费税-减免税额里吗?之前代账公司 是放在应交增值税-应纳税减征额 下设了待减征额 和已减征额。应该怎么做 方便简洁?

雪白的背包
于2022-03-04 15:17 发布 1339次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-04 15:19
你好,对的是的,你是一般纳税人嘛,如果是的话,应交税费应交增值税减免税款。
相关问题讨论
你好,对的是的,你是一般纳税人嘛,如果是的话,应交税费应交增值税减免税款。
2022-03-04 15:19:23
同学,
如果当月不抵减 借:应交税费-应交增值税减免税款贷:管理费用280 这个分录不用做。
2021-04-08 17:45:39
借管理费用~维护费 负数 这个月洞门结转损益结转为0 借转出未交增值税 贷应交税费~应交增值税~减免税款
2020-01-25 18:37:45
同学你好
这个循序对吗?谢谢!——是正确的;
2022-02-16 11:15:12
企业购买金税盘等设备的时候,先计入到管理费用科目,其分录为。
借:管理费用—办公费。
贷:银行存款等。
根据相关政策,企业购买的税控设备及服务费可以全额抵扣,其抵扣时候的分录为。
借:应交税费—应交增值税—减免税额。
贷:管理费用—办公费。
2022-03-25 10:50:37
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