调前期增值税,做的营业外收入1500.报税时我应该填 问
填 A101010 表 26 行其他营业外收入 1500,无税会差异不用纳税调整。 答
我是一家图书电商行业的公司,大部分费用都是给达 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师税务局利润表的第一季度的本期金额是1-3月的 问
您好,利润表的第一季度这个是1到3月的 答
老师 去年个人代开的发票 自然人登陆电子税务网 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
中药材一年开票600万左右,收购的,一般纳税人,这种增 问
你好,是从个人手里收购是吗? 答


收到专票,实付金额少于专票金额,需要做增值税转出吗 ,如果做增值税转出应该怎么做分录
答: 你好 这个不需要的,是要按照实际金额入账的。
有关增值税进项税额转出如何做分录
答: 您好,增值税进项税转出,也就是说进项税额不得抵扣,进项税额部分转入相关成本;有关费会计分录为: 1、原材料 借:原材料 贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出 之前是: 借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:银行存款(或应付账款) 2、固定资产: 借:在建工程(或固定资产) 贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
2月进项税额比销项税额多15000请问分录:借:应交税金--未交增值税 15000 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税) 15000吗?是要用转出多交增值税 这个分录吗
答: 同学你好 对的 是转出未交增值税







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