送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-03-03 17:24

你好,公司春节期间组织员工去外地旅游,自驾的费用,内部帐
借:管理费用—福利费,贷:银行存款等科目 

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相关问题讨论
你好,公司春节期间组织员工去外地旅游,自驾的费用,内部帐 借:管理费用—福利费,贷:银行存款等科目 
2022-03-03 17:24:47
你好 你看下 哈   应在应交税费--应交增值税科目下增设销项税税额抵减专栏;企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额.分录如下: 借:应交税费--应交增值税 (销项税税额抵减 )[按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额] 主营业务成本[按实际支付或应付的金额] 贷:银行存款/应付账款 假设 A 公司属于一般纳税人,含税销售额应按 6% 进行价税分离. 1、取得旅游服务收入时的会计处理 借 :银行存款 贷 :主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2、支付 B 公司旅游服务分包款时的会计处理 : 借 :主营业务成本 应交税费--应交增值税(销项税税额抵减) 贷 :银行存款 3、住宿费、餐饮费、交通费、门票费入账时的会计处理 : 借 :主营业务成本 应交税费--应交增值税(销项税税额抵减) 贷 :银行存款
2024-02-20 09:46:47
你好!视同销售转入销售费用
2019-05-22 10:44:52
那旅游行业还就是属于服务业,首先收到团费的时候放到预收账款后面,那个旅行完之后就从预收账款转让收入,同时结转成本。
2022-01-01 09:56:24
同学,你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 其他应付款-押金
2023-09-16 10:00:28
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精选问题
  • 老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢

    你好,我们收到的还是开具的?

  • 老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台

    账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可

  • 我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费

    一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行)

  • 老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填

    1. A000000 基础信息表 ​ - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) ​ - 免填:主要股东及分红 ​ 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) ​ 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 ​ - A102010 一般企业成本支出明细表 ​ - A103000 事业单位收支明细表 ​ - A104000 期间费用明细表 ​ - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) ​ - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) ​ - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) ​ - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填)

  • 2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算

    对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增

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