老师,法人从公司借款五十万,签了一年的还款合同,他 问
借:管理费用 贷:其他应收款 可以的 答
25年研发费用分配多了,目前年度研发费用(费用化)占 问
就是先判断能不能调、再调账 %2B 更正申报,两步走: 1. 先分清两种情况 确实是会计错了(多算 / 多摊进研发):调账 %2B 更正申报 把不该进研发的费用(生产费、非研发人员工资、设备折旧等)从研发费用里调出来,还原到原科目。 分录:借 以前年度损益调整(调减研发) 贷 管理费用 / 制造费用等;再结转未分配利润。 只是税会口径不一样(高新与加计扣除口径不同):只调申报表,不调账 在 A107012、A105000 表上做纳税调整,账上不动。 2. 实操核心 目标:把费用化研发占比从 7.6% 压到 6.5%,按销售额算出需调减的研发费总额。 优先调:剔除真的非研发支出(风险最低、最合规)。 税务:按调整金额更正 2025 年度汇算,走更正申报流程。 一句话:账错调账,税错调表;先剔非研发,再重分摊。 答
民间非营利性组织协会到基层走访慰问的工作人员 问
同学,你好 民间非营利性组织协会在基层走访慰问过程中发生的工作人员工作餐费,属于与组织宗旨直接相关的业务活动支出,应计入“业务活动成本”科目,并做好明细核算和凭证留存,以确保通过审计。 答
我们公司的经营地和注册地都在北京,现在想开通外 问
第二种业务(香港进香港提走):办外贸备案、外汇名录登记、海关备案,开美元账户。 两种业务都做:资质一样,同上。 进口内销开增值税发票;香港转口不开国内票,开形式发票收付款。 答
咨询下,A、B公司为有限公司。A 100%控股 B公司,即 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师小规模增值税申报表免税销售额这填价税合计数吗
答: 这里填写的是不含税的销售额。
我想问下。上年9月份9%税率开成6税率了,现在二月份跨月已冲红6税率那张票,重开成9%票。现在增值税申报的时候第一栏按适用税率计税销售额显示的是负数,该负数数字正好是因开错少交的3%的税。现在应该怎么申报。相当于我们要补交9错开成6的那部分税。但是负数标黄提交不了,我去柜台这样提交可不可行。他们会通过负数的表吗。或者是其他什么办法。因为税率不一样,价税合计又一样,销售额又不同。搞不懂了。我如果按493.34这个税倒算9%税率的销售额就五千多了。和实际开票又不符。怎么搞啊
答: 你好,同学,红冲6%,开具9%这是正确操作,电子税务局无法正常申报,去税务大厅办理
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
《增值税减免税申报明细表》免税项目第1列【免征增值税项目销售额]合计值
答: 你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗








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樱花 追问
2022-03-03 13:16
樱花 追问
2022-03-03 13:17
小默老师 解答
2022-03-03 13:36