公司有几个同事,社保都不在这边,工资和报销怎么发 问
直接发放工资,按工资申报 凭发票报销费用 答
老师你好我在税务系统开广告服务-广告制作费保存 问
你好,广告服务就得缴纳文化建设费的 答
老师,我想问一下,之前我们有两个股东A、B,A股东未全 问
是的 去看一下你的章程 章程里面有最晚的出资时间 如果你的认缴出资时间减2024年大于五的话,按照2032年出资 答
老师,您号,税务局勾选发票,提示本次提交发票包含之 问
同学,你好 发票本身不符合抵扣规定:比如餐饮、娱乐服务的专票,税法明确不能抵扣。 之前操作过“不抵扣勾选”:如果这些发票之前已经标记为“不抵扣”,系统会再次提醒你。 答
老师,再进行跨区域涉税事项反馈是,没有填写跨区域 问
您好 如果您在进行跨区域涉税事项反馈时没有填写必要的信息就直接提交了,建议您重新登录电子税务局,按照上述步骤仔细填写所有必要的信息,然后再提交。这样可以确保您的反馈信息完整且有效。 答

老师小规模增值税申报表免税销售额这填价税合计数吗
答: 这里填写的是不含税的销售额。
我想问下。上年9月份9%税率开成6税率了,现在二月份跨月已冲红6税率那张票,重开成9%票。现在增值税申报的时候第一栏按适用税率计税销售额显示的是负数,该负数数字正好是因开错少交的3%的税。现在应该怎么申报。相当于我们要补交9错开成6的那部分税。但是负数标黄提交不了,我去柜台这样提交可不可行。他们会通过负数的表吗。或者是其他什么办法。因为税率不一样,价税合计又一样,销售额又不同。搞不懂了。我如果按493.34这个税倒算9%税率的销售额就五千多了。和实际开票又不符。怎么搞啊
答: 你好,同学,红冲6%,开具9%这是正确操作,电子税务局无法正常申报,去税务大厅办理
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
《增值税减免税申报明细表》免税项目第1列【免征增值税项目销售额]合计值
答: 你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗








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樱花 追问
2022-03-03 13:16
樱花 追问
2022-03-03 13:17
小默老师 解答
2022-03-03 13:36