我想问下。上年9月份9%税率开成6税率了,现在二月份跨月已冲红6税率那张票,重开成9%票。现在增值税申报的时候第一栏按适用税率计税销售额显示的是负数,该负数数字正好是因开错少交的3%的税。现在应该怎么申报。相当于我们要补交9错开成6的那部分税。但是负数标黄提交不了,我去柜台这样提交可不可行。他们会通过负数的表吗。或者是其他什么办法。因为税率不一样,价税合计又一样,销售额又不同。搞不懂了。我如果按493.34这个税倒算9%税率的销售额就五千多了。和实际开票又不符。怎么搞啊
樱花
于2022-03-03 11:45 发布 2560次浏览


- 送心意
小默老师
职称: 中级会计师,高级会计师
2022-03-03 12:25
你好,同学,红冲6%,开具9%这是正确操作,电子税务局无法正常申报,去税务大厅办理
相关问题讨论
这里填写的是不含税的销售额。
2024-06-24 09:57:24
你好,同学,红冲6%,开具9%这是正确操作,电子税务局无法正常申报,去税务大厅办理
2022-03-03 12:25:42
你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04
你好; 写不含税金额 ;专票的销售额是不含税金额
2022-02-09 10:02:28
学员,上季度的增值税减免申报表需要填写第一节“增值税减免类型”,第二节“不含税金额”,第三节“税额”和第四节“价税合计”。你的不含税金额是2372099.05,税额为23720.95,价税合计2395820,请在相应的位置填写上述数据。另外,请确保选择的减免类型真实有效,只有符合增值税减免条件的企业才能够申报增值税减免。
拓展知识:增值税减免是指政府对企业实施减税政策,减免企业的增值税。企业申报增值税减免时应当出具有效的减免凭证,合法有效的增值税减免手续是申报增值税减免的前提条件。
2023-03-14 19:20:08
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