老师您好,我们租了冷库对方不给我们开发票,我们应 问
同学,你好 正常写。没有发票,不能税前扣除 答
公司有农民工(有退休和没退休的)1、应该签订什么性 问
同学,你好 1.签订劳动合同 2.签订劳动合同,按照工资薪金去申报 答
老师,公司收到供应商从融链通平台支付100万,做了借 问
借:银行存款973600 财务费用26400 贷:短期借款100万 答
比方说,法人跟公司借了一百万,现金50,银行50,需要怎 问
同学,你好 是企业借钱给法人,是吗? 答
确认商业小区以物业公司名义签订广告收入18000,根 问
物业和客户签订合同18000 你这个合同还能修改吗 你这样签订收入得做18000了不考虑增值税 借应收账款18000 贷主营业务收入 借主营业务业务成本(业主共有人的 贷应付账款 答

你好 我公司是一般纳税人 2019年进项发票供应商被认定为虚开发票 税务局要求做进项税额转出并把之前已经做主营业务成本做利润调增 2022年2月做了进项税额转出要怎么做会计分录
答: 借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出 借应交税费,应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款贷银行存款。
"建筑企业一般纳税人,分包一部分项目出去。发票已收,款未付。(项目已结束)会计分录借:工程施工-合同成本 应交税费-进项税额贷:应付账款月末结转借:主营业务成本贷:主营业务收入后期付款:借:应付账款贷:银行存款老师,请问这样写会计分录对吗?"
答: 是的,您这样写会计分录正确。不过我还想提醒您,要特别注意项目已结束时,在做月末结转时,还要把主营业务收入中的服务费、项目费用等核算出来,并转入相应的主营业务成本中。另外,当后期付款时,也要特别注意,要从应付账款中把付款金额转入银行存款中去。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
想问下,公司为一般纳税人,收到普票进项票,作为成本入账,分录中税也分出来么还是直接全额计入就好?是以下么:借:主营业务成本 应交税费—进项税贷:预付账款——xxx
答: 你好 对这样是对的









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启涵 追问
2022-03-03 11:45
郭老师 解答
2022-03-03 11:49