送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2022-03-02 21:40

你这个处理是正确的,不用纳税调整。

勤奋的芹菜 追问

2022-03-02 21:49

刚在汇算清缴直播课里听到说要记入营业外支出,并且要税前调增,那是什么原因?又是什么情况?

陈诗晗老师 解答

2022-03-02 21:49

你应该是说你要让那个房东给你开发票额外承担的税吧,这种才会放到营业外支出。

勤奋的芹菜 追问

2022-03-02 22:10

个人房东,房产税这些的才是记入支付方的营业外支出,增值税是按我上面的方式来记是吗?

陈诗晗老师 解答

2022-03-02 22:14

对的对的,就是这个意思。

勤奋的芹菜 追问

2022-03-02 22:21

好的,非常感谢老师的及时解答。

陈诗晗老师 解答

2022-03-02 22:22

不客气,祝你工作愉快。

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相关问题讨论
你这个处理是正确的,不用纳税调整。
2022-03-02 21:40:33
您好,要纳税调增的哦
2024-03-21 16:52:56
您好 汇算清缴调增了营业外支出和管理费用(业务招待费) 不做调整分录
2022-05-05 11:08:13
你好需要纳税调增,个税是不可以扣除的
2026-01-21 13:41:50
这里填写的是含税的 公益性的捐赠按利润的12%抵扣,超过的在剩余三年内抵扣。
2023-05-13 16:52:55
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