老师,我一月份增值税申报表的销项税额实际是423903.29,我不小心填成423903.30了,所以增值税也多交了0.01,这个做账怎么处理呀?

跳跃的芝麻
于2022-03-02 21:31 发布 578次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
同学您好,那您这月少填1分就可以平
2022-03-02 21:32:39
您好,
1、一般是会自动提取的。
2、销项税额是通过填写附表一,然后自动带数到主表对应项目栏次的。
2020-08-04 07:58:14
您好
是四舍五入系统自动带入造成的 没事的
2020-07-19 10:57:15
分词预缴的实际抵扣数字填写零 因为申报表不能为负数
2019-12-06 11:32:05
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