老师,我一月份增值税申报表的销项税额实际是423903.29,我不小心填成423903.30了,所以增值税也多交了0.01,这个做账怎么处理呀?

跳跃的芝麻
于2022-03-02 21:31 发布 555次浏览
- 送心意
文老师
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相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
增值税申报表一中开具其他发票销售额和销项税额 不可以填负数
2015-12-15 16:22:02
安上面的申报就可以
多交点税款,记营业外支出。
2020-01-02 16:00:44
可以留抵的
2017-10-10 11:13:35
你好,不需要缴纳,因为应抵扣税额的超过了销项税额
2016-11-16 17:38:23
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