如果管理部门发生单位社保费用10,销售部是20,个人自己的是5,用银行存款支付,借管理费用-社保10销售费用-社保20其他应收款-代缴5贷方银行存款35,这样子计提和缴纳合并写可以吗?
芋头
于2017-03-19 16:16 发布 1004次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

已经会了 谢谢老师
2017-02-28 13:55:41

你好,需要分两笔分录的
2017-03-19 16:18:33

同学你好,可以的,也可以借预付账款。
2024-01-04 15:32:57

拿发票直接来报销的,可以不用通过其他应收款。
2020-07-03 13:30:26

你好同学,仅供参考:
差旅费报销的会计分录:借:管理费用;贷:其他应收款,借或贷:库存现金。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工;贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方。
希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
2022-03-01 17:05:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息