工商年报早做晚做都一样,没有什么影响吧? 问
你好,是的,6月底之前做完就行 答
老师好!1、我公司是个做窗帘布的小企业,1-5月份实 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问1.非同控合并报表,先三补一调 抵权益和损益,然 问
是,非同控合并报表编制顺序为:先完成 “三补一调”,再抵消权益和损益,最后处理内部交易抵消分录。 不影响准确性。抵权益和抵损益基于子公司调整后个别报表数据,内部交易抵消是合并层面调整合并净利润,两者处理维度不同,不冲突。 答
老师什么是负债价值,能不能用大白话给我讲讲,谢谢 问
勤奋的小精灵,晚上好亲! 答
选项A为什么错误解析下 问
上午好亲!我看下题哈,稍等 答

老师,你好,像购买一些办公家具或支付快递费,有时发票没有拿回来,款已经支付了,做帐时,能不能如下分录这样子做,借:其他应收款-****公司,贷:银行存款,等收到收票时,做如下分录:借:管理费用/销售费用,贷:其他应收款***公司。麻烦老师帮我看看
答: 同学你好,可以的,也可以借预付账款。
如果管理部门发生单位社保费用10,销售部是20,个人自己的是5,用银行存款支付,借管理费用-社保10销售费用-社保20其他应收款-代缴5贷方银行存款35,这样子计提和缴纳合并写可以吗?
答: 你好,需要分两笔分录的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
单位银行直接报销员工费用 贷方直接银行存款一个分录还是通过其他应收款过渡 借 管理费用 贷 银行存款 还是借管理费用 贷 其他应收款-XX 借 其他应收款-XX 贷 银行存款
答: 拿发票直接来报销的,可以不用通过其他应收款。
公司预支钱给行政或者财务用于员工的报销,这样怎么做分录,预给行政时,做借 其他应收款_行政,贷:银行存款,然后冲销时是其他员工的报销单子,借管理费用,贷银行存款,这样吗
之前员工有借支的,就用了其他应收款科目借贷方,这样对账看个人的报销也很清晰,现在没有借支了,是不是可以直接借管理费用贷银行存款?但是对账好像不太方便
张三报销刻章费用90,银行卡打入张三账户 借:管理费用-办公费 90 贷:其他应收款个人-张三90 借:其他应收款个人-张三 90 贷:银行存款 90 这样做分录对么
老师,请问社保当月交当月的,还需要计提吗?我们一直没计提,交的时候直接做分录 借:管理费用-社保(单位部分)借:其他应收款-社保(个人)贷:银行存款 这样做对吗
您好 老师 我想请问我缴纳的公积金 是不是借 管理费用和其他应收款 贷银行存款 我扣除的时候直接是借应付薪酬 贷其他应收款和银行 我没有计提可以吗

