为什么不是借:管理费用—社保1304.22 销售费用—社保434.74 制造费用—注塑车间—社保434.74 制造费用—组装车间—社保1304.22 其他应收款—社保2042.56 贷:银行存款5520.48
朱雪莲
于2017-02-28 13:52 发布 1113次浏览

- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-02-28 13:55
已经会了 谢谢老师
相关问题讨论

已经会了 谢谢老师
2017-02-28 13:55:41

同学你好,可以的,也可以借预付账款。
2024-01-04 15:32:57

你好,需要分两笔分录的
2017-03-19 16:18:33

拿发票直接来报销的,可以不用通过其他应收款。
2020-07-03 13:30:26

你好同学,仅供参考:
差旅费报销的会计分录:借:管理费用;贷:其他应收款,借或贷:库存现金。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工;贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方。
希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
2022-03-01 17:05:14
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方老师 解答
2017-02-28 13:57