老师,汇算申请退税必须要写理由吗,应该怎么写比较 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,如果公司要注销,注销前把车转卖给老板,要怎么 问
同学,你好 可以的,开具机动车*某某车 答
你好老师,自有车辆购买保险时的车船税放到那个科 问
您好,计入管理费用*财产险 答
老师,发票已开,用于出口的,但是货物没到公司,需要入 问
您好,货还没到呢,就不用入库。 答
老师,取得发票也要交印花税吗 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答


借:待处理财产损溢贷:基本生产成本借:原材料其他应收款管理费用贷:待处理财产损溢两个会计分录改成一个
答: 同学,你好 合并成一个 借:原材料 其他应收款 管理费用 贷:基本生产成本
甲公司在财产清查中发现库存现金盘亏1200元 其中出纳张某应赔偿800元,剩余部分因管理不善造成 分录:借:待处理财产损溢1200元 贷:库存现金 1200元 借:其他应收款-张某 800元 管理费用400元 贷:待处理财产损溢 收到张某的钱时,借:库存现金 或者银行存款800元 贷:其他应收款-张某 800元 然后那400元就直接计入管理费用了 不用充回了 到年底直接进入损益表吗?如果张某的钱没有直接赔付 用工资直接抵扣呢?假如张某当月的工资为5000元 是不是应该这样做会计分录 借:应付职工薪酬-工资 张某 4200元 其他应收款-张某800元 贷: 库存现金 或者银行存款5000元
答: 1.是的 2.借应付职工薪酬 贷其他应收款-张某
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 这是原来的分录借:管理费用 贷:应付职工薪酬借:应付职工薪酬 其他应收款 财务费用 贷:银行存款这两张凭证我想更正成这个分录借:管理费用—福利费 贷:应付职工薪酬借:应付职工薪酬 贷:其他应收款那里面的财务费用怎么更正
答: 你好借银行存款 贷应付职工薪酬 其他应收款 财务费用 借应付职工薪酬 贷其他应收款










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