老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答
老师好 买卖羊肉,还有100多点点的成本发票未到账 问
您好,你可以暂估入账 答
老师,请问,分公司需要申报印花税年报么? 问
有印花税的业务就要交的 答
老师,我上次加了一个员工发了7200,就还交了66块的 问
您好,如果他没有在别的公司上班,这个是先扣,汇算清缴会退的 答
老师帮我分析一下这个合同,12月份付款,我们一月份 问
可以的,可以这么做的 答

广告公司,借生产成本,工人工资,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷现金,结转人工成本,借主营业务成本,贷生产成本,对吗
答: 您好,您广告公司实际没有生产吧
每月计提工资时生产成本的贷方应付职工薪酬,结转生产成本时贷方也是应付职工薪酬是不是重复了?
答: 那肯定是账务处理错了。 计提时 借:生产成本——直接人工 贷:应付职工薪酬——工资 结转成本时 借:库存商品 贷:生产成本——直接人工 贷:生产成本——直接材料 贷:生产成本——制造费用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,老师。我司是制造加工业(一年只加工三个月,平时销售),旧账是多提了应付职工薪酬(账是前会计做的),过了结转生产成本会计期间,我需冲销多提的应付职工薪酬,借:???贷应付职工薪酬(红字)。谢谢
答: 您好,看前面那个会计的做的凭证,做红字冲销就行了。
计提工资的时候借:管理费用-工资薪酬 制造费用-工资薪酬 贷:应付职工薪酬-职工工资结转材料的时候:借:生产成本-基本生产成本-直接人工 生产成本-材料 贷:制造费用-工资薪酬 原材料
写了一个分录借生产成本_社保 生产成本_公积金,生产成本_工资。贷应付职工薪酬-社保,应付职工薪酬-公积金,应付职工薪酬-工资。当中的社保和公积金需要转入成本还是制造费用
先计提到借生产成本~劳务成本,贷应付职工薪酬,发放时借应付职工薪酬,贷银行存款,结转时借主营业务成本,贷生产成本~劳务成本,这样做对吗?








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邹老师 解答
2017-03-19 10:22
邹老师 解答
2017-03-19 10:27