我公司这个月有免抵税额,按你讲帐务处理:借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)贷:应交增值税(出品退税),哪期末贷方出品退税余额怎么做帐?

小鱼儿
于2022-03-02 09:13 发布 504次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这个是对的哈
2022-07-06 10:07:53
你好; 嗯 。是的。 这样 做分录是对的
2022-08-15 16:01:52
你好,你的具体问题是什么这里
2024-03-18 11:06:41
是的,收到增值税的退税时,借:银行存款,贷:营业外收入
2023-10-07 09:34:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息












粤公网安备 44030502000945号


