老师,这个怎么申报,提示的9万多开的是免税发票填在 问
您好,9万多免税发票填在《增值税减免税申报明细表》的“免征增值税项目销售额”栏,金额为92786.57元。 2万零税率发票开错必须红字冲销后重开免税发票,不得仅向税务机关说明而不更正发票。 冲销原2万零税率发票的分录如下: 借:应收账款 -20000.00 贷:主营业务收入 -20000.00 四、重开2万免税发票的分录如下: 借:应收账款 20000.00 贷:主营业务收入 20000.00 答
老师,你看这个图片,应付职工薪酬—职工工资,1.3月都 问
2月选择什么科目了呢? 答
老师,请问2024年我们公司股东用无形资产入股作实 问
同学,你好 还可以用的 答
会计学堂里面我的关注如何取消掉,或者说我关注我 问
同学你好。我给你解答 答
运输合同单价变更。第一条运输价格变更1、乙方船 问
第一条 运输价格及支付方式变更 乙方船舶卸空后开具税率为 9% 的增值税专用发票,甲方收到发票后 30 日内以现汇或银行承兑方式支付运费,运费在主合同执行价格基础上下调 0.1 元 / 吨。 乙方船舶装妥后,甲方以银行承兑方式预付 80% 运费,剩余费用按主合同约定结算,运费在主合同执行价格基础上下调 0.3 元 / 吨。 乙方船舶装妥后,甲方以现汇方式预付 80% 运费,剩余费用按主合同约定结算,运费在主合同执行价格基础上下调 0.9 元 / 吨。 答

老师,内账,我上年计提的收入计提多,今年把差额调整,怎么调整比较方便?分录怎么写?
答: 同学,你的收入计提的多是什么?你的收入不是根据你当月实际发生的销售收入入账的吗?
老师,我内账上年计提的收入计提多,今年把差额调整,怎么调整比较方便?分录怎么写?
答: 你好同学 冲减当时确认收入的分录。主营业务收入用以前年度损益调整科目代替,其他不变
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2019年12月未计提年终奖,2020年1月账内补提,调整以前年度所以,分录如何做?
答: 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整






粤公网安备 44030502000945号



来自星星的你 追问
2022-02-28 15:21
林木老师 解答
2022-02-28 15:22
来自星星的你 追问
2022-02-28 15:26
林木老师 解答
2022-02-28 16:04
林木老师 解答
2022-02-28 16:04
来自星星的你 追问
2022-03-01 09:41
林木老师 解答
2022-03-01 09:43