我们公司帮一个朋友代买了五险,这些费用全部都是那个朋友出,但是12月份做账时,我把一部分做到公司费用里去了,现在跨年了,要如何调账呢?一部分算到公司缴费,就是 借:管理费用--四险费用 OR 养老保险: 贷:银行存款一部分算到公司缴费,就是 借:管理费用--四险费用 OR 养老保险: 贷:银行存款一部分算到公司缴费,就是 借:管理费用--四险费用 OR 养老保险: 贷:银行存款是这么做的
欣欣子
于2022-02-24 16:41 发布 514次浏览
- 送心意
徐小强老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

同学你好,借:其他应收款
贷:管理费用
2022-02-24 16:43:39

同学你好,5月先做凭证,借:管理费用,负数,贷:银行存款,负数。再按发票做分录就行了。
2021-05-29 12:52:46

只要汇算清缴前,收到发票,都可以税前扣除
2021-01-07 17:29:56

借 银行存款, 借: 管理费用 -其他(红字)
2016-05-11 16:23:42

同学,你好,按第二种方式
2020-05-02 11:02:20
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