老师,您好!税务局说我们2023年的企业所得税汇算清 问
二个表填写的金额不一样 答
请问这个快账软件发票管理,日记账,固定资产和工资, 问
同学,你好 这个可以联系软件服务商。 具体开通哪些模块,可以和软件服务商沟通 答
老师,上个月我们在建工程部分已经运行了,暂估固定 问
这个题目都回复了哈,还有啥疑问呢?不需要反复提问哈 答
老师,请问下,给退休人员发放的工资也可以申请汇算 问
同学,你好 是可以的 答
老师公司就一个员工的,请问工资和收到餐费发票入 问
同学,你好 管理费用 答

您好老师,全年一次性奖金会计分录:借:费用贷:应付职工薪酬/工资借:应付职工薪酬/工资贷:应付职工薪酬/工资/奖金借:应付职工薪酬/工资/奖金贷:银行存款这个分录对吗?还是直接计入应付职工薪酬/工资/奖金科目,不用走应付职工薪酬/工资科目?
答: 你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
“应付职工薪酬”科目期末借方余额反映企业应付未付的职工薪酬。()对N)错
答: 这是不对的,这个借方是表示是支付了,贷方才是计提没有发
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问应付职工薪酬-职工工资科目,有贷方余额0.33。实际并没有差员工工资。请问怎么调平这个科目呢?摘要应该怎么写?分录怎么做呢
答: 借应付职工薪酬工资,借管理费用工资-0.33 冲多计提的工资。







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ting? 追问
2022-02-23 11:37
ting? 追问
2022-02-23 11:40
venus老师 解答
2022-02-23 12:01
ting? 追问
2022-02-23 13:53
venus老师 解答
2022-02-23 14:24