您好,我想问一下,我们公司这个月刚签到一个工程单子几百万,需要先开两百万的发票给客户预收款,但是工程才刚开始,材料啥的都还没有开始采购,没有进项发票可以抵扣,那这两百万的销项发票我要怎么做账,不可能按200万来交税,太多了,好像也不太合理,感谢给予回答

jasmine
于2022-02-23 09:25 发布 608次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-02-23 09:26
同学你好
这个是你们开出去的发票预收没有税率
但是要预缴百分之三的增值税
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同学你好
这个是你们开出去的发票预收没有税率
但是要预缴百分之三的增值税
2022-02-23 09:26:39
你好,这个月的进项发票不准备抵扣
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额), 贷:银行存款
2022-03-03 21:25:16
您好
当月进项发票做账,但是没抵扣认证,这样可以的
2020-06-11 15:51:19
你好
购进,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款
抵扣的时候
借;应交税费——应交增值税(销项税额)
贷;应交税费——应交增值税(进项税额)
应交税费——应交增值税(转出未交增值税)(或借方)
2019-11-16 17:03:25
您好,是需要做账的
2022-03-13 09:10:43
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jasmine 追问
2022-02-23 09:39
朴老师 解答
2022-02-23 09:48