2025年12月份做账能先计提食堂费用,职工福利费吗, 问
是的,能先计提食堂费用,职工福利费 答
老师,客户的员工在我厂里驻厂检查产品,我们公司支 问
若对方不开发票,可按工资处理 答
进项税额转出期末余额贷方负数是不是不对 问
进项税额转出期末余额贷方正数 答
老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入 问
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。 答
老师,我们车间有3条流水线,工资是3各个组的工作总 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师你好 我9月收到一张进项发票 已经抵扣 10月份不与对方合作 对方做了红冲 我怎么做账
答: 你好,取得红冲进项发票的时候 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 注意:这个分录的借贷方都是负数金额。
老师,当月购货取得的进项发票不想抵扣也不认证,当月如何做账,实际工作中,应如何做账
答: 你好,借库存商品应交税费,待认证贷,银行存款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好!2019年已经抵扣的进项发票,但是19年忘记入账了,现在该怎么做账?
答: 你好,你好,补做相应分录就是了 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目









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