老师,对方开给我们的人工费,我们是一次入账还是怎 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
商会主办年会、统一收取年会活动会务费:开增值税 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们研发费用25年需要948000元现在才有20万 问
可以追加的:研发领用的原材料、试剂、委托外部的检测费、化验费、研发专用的仪器、设备,2025 年的折旧费等 答
老师,我要改24年~26年的报表,费用记到研发费用,26年 问
资本化的研发费用,需要先做到研发支出,后期转到无形资产;或者长期待摊费用 需要更正对应年度的财务报表 答
老师我们需要反向开农产品发票,收购木材,在电子税 问
产品名称:选 木材(或原木) 购进农产品用途:选 生产加工 购进农产品数量:先随便填1(备案先通过,后续开票按实际) 收购农产品单价:填市场公允价(如 800) 收购农产品单位:立方米 购进数量、收购数量:都填1 收购地点:填你实际收购木材的乡镇 / 区县 完整前置备案步骤(必须先做,才能开收购发票) 电子税务局 → 我要办税 → 发票使用 → 农产品收购发票备案(就是你这个界面) 按上面填好提交 税局审核通过后,再去票种核定,增加:农产品收购发票(增值税普通发票) 领用收购发票,即可自行开具 木材属于林业产品,必须有收购台账、农户身份证、付款凭证备查 收购发票只能开给个人(农户),不能开给企业 进项抵扣:按9% 抵扣,用于生产 13% 税率产品可加计抵扣 1% 答


老师,去年开的发票,数量有问题。今年需要冲红,并且重新开具,金额啥都不变。应该如何做分录。谢谢您~
答: 借以前年度损益调整应交税费,应交增值税销项贷应收账款 借应收账款贷以前年度损益调整应交税费, 然后你的成本是不是有变化?
老师,请问下,去年收款并且开发票的钱。今年只是做了红字发票,然后重新开具。分录应该如何做啊
答: 你好,你去年确认了收入的吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问下,去年收款并且开发票的钱。今年只是做了红字发票,然后重新开具。分录应该如何做啊?采用的是小企业会计准则,一般纳税人
答: 你好,直接红冲之前的,然后再做发票的就可以的,一正数一负数,不影响的, 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数。
请问老师,去年开出的发票已经确认收入。今年发现发票有问题重开发票,但是我去年的又无法红冲,现在重新开的发票该如何作账。是不是企业要重复交税了。
老师你好,我咨询一个问题:去年已认证的进项发票,今年开具红字,并且重新开票,进项税额转出要怎么处理?购货方去年的分录:借:成本 进项税额贷:银行
去年的发票由于发票税目错误需要冲红重开 ,当时分录为借:银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 增值税(销项)今年冲红重开之后,因为税目有变所以收入金额和税金与去年不太一样,今年完整的会计分录需要怎么做





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