老师你好,我咨询一个问题:去年已认证的进项发票,今年开具红字,并且重新开票,进项税额转出要怎么处理?购货方去年的分录: 借:成本 进项税额 贷:银行
心灵美的柠檬
于2023-07-05 11:08 发布 260次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-07-05 11:09
借银行
贷利润分配未分配利润、
应交税费、应交增值税进项转出。
相关问题讨论

您好
纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;
进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05

你好,需要做进项转出,然后做福利费。你之前做的是库存商品吗?
2021-10-12 14:14:57

是, 进项税额转出也需要进发票勾选系统进行税额转出。
2021-09-07 14:59:38

你好
可以 可以这样处理的
2021-03-15 11:34:23

你好 意思原来的蓝字发票是可以正常使用了吗 。 你要找专管员给你删除了
2020-05-29 15:00:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
心灵美的柠檬 追问
2023-07-05 11:11
心灵美的柠檬 追问
2023-07-05 11:12
郭老师 解答
2023-07-05 11:13