老师你好,我咨询一个问题:去年已认证的进项发票,今年开具红字,并且重新开票,进项税额转出要怎么处理?购货方去年的分录: 借:成本 进项税额 贷:银行
心灵美的柠檬
于2023-07-05 11:08 发布 247次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-07-05 11:09
借银行
贷利润分配未分配利润、
应交税费、应交增值税进项转出。
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账务只抵扣一次,那这次账务不需要处理呀
2024-03-07 20:15:30

你好,让对方给你个复印件加盖发票专用章
2019-12-29 15:35:41

你好,红字发票转出
借:管理费用等 负数
贷:应付账款 负数
应交税费-增值税-进项税转出
在增值税申报表的表二填写进项税转出
2024-04-11 15:30:29

几月份开的信息表
四月份的吗
2021-05-08 11:00:15

你好,按照你之前的会计分录做负数就可以。
2023-01-13 13:41:01
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