老师,应付职工薪酬期末余额负数是什么情况 问
不是多发了工资,就是少做了计提 答
老师好,我生产企业一起租入厂房宿舍,宿舍给员工住, 问
宿舍要安装水表和电表的,不然没法核算 答
老师,我们酒店一直有开票收入和未开票收入,这个月 问
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1✚1%) 增值税=收款金额÷(1✚1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 答
关于社保缴纳的会计凭证 问
个人部分的呢 答
老师你好,请问购买办公电脑费用和房租费用可以计 问
这个月买的电脑还没付款的可以暂估计提费用吗? 答

发放工资。缴纳五险一金,代扣个人所得税等 正确的会计处理方法。是什么。
答: 借:管理费用--工资贷:应付职工薪酬--工资,应付职工薪酬--社保(公司承担部分);借:应付职工薪酬--工资贷:其他应付款--社保,应交税费-个税;借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-社保贷:银行存款
发放工资,代扣个人所得税,银行付,怎么做分录
答: 你好! 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费…应交个税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
甲公司2020年11月工资总额170 000元,其中生产工人工资100 000元,车间管理人员工资30 000元,行政管理人员工资40 000元;企业按照工资额的12%计算社会保险,8%计算公积金;11月实发工资142 200元,代扣个人所得税4 000元,代扣社会保险10 200元,公积金13 600元;12月5日上交11月份社会保险30 600元编写上述业务的会计分录(1) 本月计算工资170 000元 (2)计算社会保险和公积金 (3)发放工资,结转代扣款项(4)12月5日上交社会保
答: 你好 1借生产成本100000 制造费用30000 管理费用40000 贷应付职工薪酬170000 2借生产成本20000 制造费用6000 管理费用8000 贷应付职工薪酬34000 3.借应付职工薪酬27800 贷应交税费应交个人所得税4000 -其他应付款23800 借应付职工薪酬142200 贷银行存款142200 4借其他应付款23800 应付职工薪酬6800 贷银行存款30600









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