送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2022-02-20 15:03

你好,是的,需要。借 管理费用  贷 应付职工薪酬  借 应付职工薪酬  贷 银行存款

Dawn. 追问

2022-02-20 15:17

老师,不缴个税的餐费为什么还通过应付职工薪酬呢?

答疑苏老师 解答

2022-02-20 15:18

你好,福利费都是需要通过应付职工薪酬来过渡下的。

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你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
你好,不需要,个人部分不需要通过应付职工薪酬。通过其他应收款或者其他应付款。 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社保/公积金
2022-04-16 10:03:09
您好 应该这样计提的 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金
2022-04-05 13:03:24
您好,应当是借银行存款,贷营业外收入,正确处理是减少税前工资。就不需要对方还钱
2022-01-18 06:29:49
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