老师,我们是商场,搞每满300立减50的活动,卖了一条930元的裤子,实际收款780元,我可以做分录:借:其他货币资金 780 贷:主营业务收入 900 增值税销项税额 30 主营业务收入 - 满减活动 -120

此木岂无阴
于2022-02-20 10:16 发布 2457次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-02-20 10:18
你好,你的发票是怎么给他开的?开的是折扣之后的780吗?
相关问题讨论
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
学员您好,借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
2023-10-01 10:24:36
同学你好,
工程增值税发票税率一般是9%
收到工程款1700万
借:银行存款 1700万
贷:主营业务收入 1559.63万
应交税费-应交增值税销项税额140.37万
支出1400万
借:主营业务成本 1284.40万
应交税费-应交增值税进项税额 115.60万
贷:银行存款 1400万
增值税税=140.37万-115.60万=24.77万
附加税=24.77*12%=2.97万
利润=1559.63万-1284.40万-2.97万=272.26万或者利润=1700万-1400万-24.77万-2.97万=272.26万
2022-06-30 12:01:58
你好,你的发票是怎么给他开的?开的是折扣之后的780吗?
2022-02-20 10:18:02
同学你好。是需要更改的。跨年了。以以前年度损益调整替代利润类科目。把凭证改成正确的。增值税申报表也需要改。汇算清缴是企业所得税的。应该按正确的申报
2024-03-14 12:21:34
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