老师,请问下上月有留抵,本月销项大于进项,如何做分录

欣欣子
于2022-02-18 13:56 发布 1843次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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上月借;应交税费-未交增值税, 贷;应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
本月借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费-未交增值税
2022-02-18 13:57:19
借转出未交增值税
销项
贷进项
都是三级科目
下个月抵扣借销项
贷进项
转出未交增值税
然后当月需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
2021-01-12 11:11:10
对,这个月就不需要做账。
2022-04-11 09:56:59
是的,您需要进行结转处理。要做分录,首先要做一笔借方过账,借方为税金科目,贷方为应交税费-应交增值税进项税额预提科目。
2023-03-17 17:04:45
您好!这个不需要做结转
2022-03-30 15:06:22
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