您好,冯老师,问一下,1月份开具的发票,购货方已经认证,但需要退回,应该怎么操作?

A注册公司代理记账余蕾蕾
于2022-02-15 14:01 发布 313次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
这个要红冲的
2022-02-15 14:02:07
同学,你好
你开具红字信息表了吗?
2023-11-13 12:48:54
你好,在系统申请开具负数发票,提交税局审批,通过了根据通知单号码录入开具就是了
2017-11-18 10:27:12
购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;
十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;
四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【下载开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-08-01 08:53:41
你好,把这个退税勾选退回,然后把这个发票退回去,让对方自己开红字信息表,红冲再重新开。
2023-03-21 15:57:19
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