公司买的茶具8000元,是办公室用的呀,就是喝茶的地方呀。 1、本月购买分录:借:周转材料款——办公费 8000 贷:银行存款 8000 2、次月摊销分录:是按12个月来摊吗? 借:管理费用——摊销8000/12=666.67 贷:周转材料费——办公费8000/12=666.67 请老师帮我看下是否这样写的分录及摊销是否这样计算

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于2022-02-15 09:33 发布 1335次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好1. 是的2. 分摊的时候你们电子税务局备案是一次性摊销的话 就不用分摊哈 ;直接做费用去
2022-02-15 09:37:36
同学你好
这个摊销没有摊销一年的
计入低值易耗品可以这样做
你还不如直接计入费用
2022-02-15 09:34:51
你好,学员,这个可以直接全部管理费用的,不用摊销,这个金额不大
2022-02-15 09:48:21
这是入库的,你领用的时候才能做管理费用。
2023-04-17 12:10:25
你好,你把原来的分录冲了,正常做其他业务收入,计提增值税,然后结转成本
2023-05-22 14:04:18
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