在建工程,刚建好结果来台风全损坏了,怎么做会计分 问
你好,修复的时候做在建工程 你的意思是别人补助了一部分 答
应交税费如图,怎么做分录才能让资产负债表应交税 问
要让应交税费显示 5219.74: 补提未入账的增值税 4733.69、印花税 486.05,再补记 2408.48(填平当前借方余额); 分录:借:税金及附加 7628.22 贷:应交税费 — 未交增值税 4733.69、应交税费 — 印花税 486.05、应交税费 —XX 税 2408.48。 答
分公司10月已注销,已将科目余额表的明细转入总公 问
不需要的,已经注销了就不要合并了 答
老师,我们单位是一般纳税人,主要从事的是从农户那 问
你好,采购商品过程中发生的运费计入库存商品。 借:库存商品 贷:银行存款 销售苹果时结转至主营业务成本。 答
老师实缴资金已交完入账,印花税也交完啦,下一步怎 问
需要公示,网站里面公示 答

你好,图1为什么购买原材料要先把钱支付银行银行本票,汇票存款而不是直接银行存款支付?图2 这个为什么借的是管理费用?麻烦老师解答,谢谢!
答: 1、图1是考试的分录,实务中是直接贷记银行存款 2、因为办公用品多少行政部门使用,所以才计入到管理费用科目核算。
用银行存款支付5000元购买原材料 这是管理费用 还是财务费用
答: 你好,计入原材料
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司买的茶具8000元,是办公室用的呀,就是喝茶的地方呀。1、本月购买分录:借:周转材料款——办公费 8000 贷:银行存款 80002、次月摊销分录:是按12个月来摊吗? 借:管理费用——摊销8000/12=666.67 贷:周转材料费——办公费8000/12=666.67 请老师帮我看下是否这样写的分录及摊销是否这样计算
答: 同学你好 这个摊销没有摊销一年的 计入低值易耗品可以这样做 你还不如直接计入费用









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纯真的大地 追问
2019-10-25 09:34
张艳老师 解答
2019-10-25 09:40