老师,你好!请问下其他应付款期末余额是负数,-200万 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
这是一家做建材销售的一般纳税人,现在其他应收,其 问
先拉取其他应收 / 其他应付明细账,逐笔核对流水、合同、收据,分清是股东借款、往来款还是无票成本。 同一往来方的应收应付对冲,快速缩减余额。 股东个人大额借款年底清理(避免视同分红缴 20% 个税),无票挂账尽快补票或汇算调增。 3 年以上久挂账,按规则做坏账 / 收益处理。 答
老师好,昨天不小心发现以前月份的报关单又重新导 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
公户转给个人,备注代理费,应该不开票,怎么入账 问
那个还是计入销售费用-佣金,需要申报给申报个税 答
请问企业法人,股权变更代理费可以记录管理费用中 问
那个直接计入管理费用-办公费 答

我们一个员工在兄弟公司交社保,实际在我们公司上班,我们要把钱打给兄弟公司帮忙付工作社保,请问怎么账务处理
答: 你好,对方给你们开发票的。
提问公司给业务员发放工资522.3元,代扣社保,实发工资是0。请问工资计提账务处理?实际扣保险帐务处理?
答: 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资522.3, 借应付职工薪酬工资 贷、其他应收款、个人负担的社保522.3
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
要是预估的跟实际的一样账务处理是不是做一份跟预估一样的分录就好了?
答: 你好,先预估,发票到了冲红预估,然后按照发票再做一份凭证,这样就好。







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