送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-03-16 17:08

计提社保公司部分  借:管理费用-社保  贷:应付职工薪酬-社保          个人部分  借:应付职工薪酬-工资  贷:其他应付款-社保    支付的时候 借:应付职工薪酬-社保   其他应付款-社保   贷:银行存款

芳芳 追问

2022-03-16 17:21

老师,个人部分己要计提,借:应付职工薪酬-工资还是社保

东老师 解答

2022-03-16 17:23

借:应付职工薪酬-工资

芳芳 追问

2022-03-16 17:39

老师,每年底发奖金,和提成怎么入账

东老师 解答

2022-03-16 17:43

和工资一起做账就可以了记入到管理费用奖金里面

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相关问题讨论
老师,个人部分己要计提,借:应付职工薪酬-工资还是社保
2022-03-16 17:21:17
你好  计提社保 : 借管理费用-单位部分社保 贷应付职工薪酬-单位部分社保  缴纳: 借应付职工薪酬-单位部分社保  其他应收款-个人部分社保  贷银行存款
2023-04-03 15:06:23
你好,发放工资的时候,扣除个人负担的部分 借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款等科目,其他应收款(个人负担的社保)
2022-01-10 19:27:09
怎么会是营业外收入啊?该收回没有收回,应该是营业外支出吧!
2018-06-07 17:09:58
你好,借银行存款贷应付职工薪酬其他应收款。
2020-03-10 15:58:35
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