老师,您好,公司2019.1够的运输车含税价53300元普票 问
现在销售出去开票13% 答
无形资产当月购入当月计提吗 问
是的,就是那样子的哈 答
公司属于商贸企业,主要销售猫粮,但是猫粮和袋子是 问
你好,直接入配套入库存商品就可以的 答
老师,公司给兼职人员购买的团队意外险,进项税额能 问
公司给兼职人员购买的团队意外险,进项税额能抵扣。 答
养殖业用的农药桶和瓢计入什么科目 问
可计入养殖成本,如消耗性生物资 产 答

所得税汇算前利润总额19.5万,所得税调增职工福利费20.8万,业务招待费调整6.5万,那是不是调整后利润总额=19.5+20.8+6.5=46.8万年度所得税税率是多少啊有没有利润总额是50以内,年度所得税税率是10%的
答: 1、调整后的应纳税所得额=19.5+20.8+6.5=46.8万,没有调整后的利润总额一说。 2、企业所得税有25%、20%和15%,没有10%的税率。
企业所得税汇算清缴业务招待费的纳税调增部分,财务报表年报利润表是否该与企业所得税一致调减管理费用,让利润表的利润总额与企业所得税的利润总额保持一致?
答: 你好,不需要调整的,调表不调账的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
如果不存在纳税调整事项和递延所得税,利润表中“所得税费用”项目的金额可以直接根 据“利润总额”项目金额乘以所得税税率计算得到。 对吗
答: 您好,如果没有调整事项,可以直接根据利润总额算出。是的。对的。


一一 追问
2022-02-13 19:34
冉老师 解答
2022-02-13 19:38
一一 追问
2022-02-13 19:44
冉老师 解答
2022-02-13 19:45