老师您好,25年9月的企业所得税这个月退款,会计分录 问
直接这样做 退款,借:银行存款,贷:应交税费-应交所得税 结转,借:应交税金--应交所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配--未分配利润 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答
外贸企业,取得费用发票选择不抵扣勾选,在附表2的28 问
不需要修改,附表2第28项“本月数”填当期不抵扣勾选数据,“本年累计”由系统自动汇总,无需手动调整。 答
报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答

业务招待费超过千分之5了之后,企业所得税年报应该怎么调增?是全额缴纳企业所得税?
答: 你好; 你这发生额的60%且不超过收入的千分之五,两者取小值 来税前扣除的 ; 超过部分 才调增的
年收入1000万,实际发生业务招待费10万,纳税调整5万,应纳所得税额调增五万,所得税费调增50000×25%,对吗?
答: 您好,对的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
招待费大题企业所得税应纳税额怎么算?(含有利润总额和国债利息收入)应该是纳税调增调减的吧,
答: 业务招待费扣除20*60%=12 1000*0.005=5可以扣除5 纳税调增20-5=15 国债利息免税,纳税调减3










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多学点挣更多钱买更多想要的东西 追问
2023-12-07 15:27
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2023-12-07 15:28
暖暖老师 解答
2023-12-07 15:29
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2023-12-07 15:35
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