送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-02-11 20:32

你好,学员
借其他应付款
贷应付账款

英俊的冷风 追问

2022-02-11 20:33

在期初账怎么调

冉老师 解答

2022-02-11 20:34

你好,你们期初是直接导进去的?

英俊的冷风 追问

2022-02-11 20:38

是直接导进去,期初借贷试算平衡,其他应付账款的押金是应该录入成供应商的应付账款该怎么调,在期初账怎么调

冉老师 解答

2022-02-11 20:40

这个期初导进去的是没法调整的,除非找技术,修改导入报表

如果期初是分录做进去的,就可以修改

冉老师 解答

2022-02-11 20:41

因为这个是负债,在本期修改也是一样的

英俊的冷风 追问

2022-02-11 20:45

在期初账把其他应付账款押金改成应付账款行吗?

冉老师 解答

2022-02-11 20:46

期初的话,直接找技术修改导入报表

英俊的冷风 追问

2022-02-11 20:48

在本期怎么修改用的管家婆

冉老师 解答

2022-02-11 20:50

本期的话,就是老师写的,调整分录

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相关问题讨论
你好 是的 可以 你没支付挂其他应付款。 货款接受劳务需要支付的款项挂应付账款
2020-06-18 09:19:41
你好,学员 借其他应付款 贷应付账款
2022-02-11 20:32:15
你好,是供应商没错。
2022-02-01 23:11:30
你好!你现在借其他应付款 贷应付账款或者做相反分录就可以了
2022-04-11 10:56:13
如果是销售费用费用,对应的其他应付款。
2020-06-11 14:05:56
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精选问题
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    先算差额:差额3744 元,就是上月多计提的工资,做冲减调整分录: 借:其他应付款 - 暂收款 3744 贷:主营业务成本 - 工资 3744 说明:直接冲减多计提的成本,账目余额即可平,无需额外处理其他科目。

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  • 老师,往来账上有一个个体户注销了(我把钱付给他,他

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