- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-03-12 20:44
对报表有什么影响吗?求详细一下,两种做法都可以吗?
相关问题讨论
一个是月底先计提次月再发放,一个是先发放,月底再结转。
2017-03-12 20:36:00
你好,工资计提
借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—工资
结转
借:本年利润,贷:管理费用等科目
2022-07-12 20:42:03
可以的,一般计算和发放不同步需要计提
2017-03-02 21:57:32
计提的工资和实际发的工资有差异到时候,可以补提或冲回。
这个调整,可以在下次计提工资时,一并调整。
相关分录
借:管理费用(或销售费用、生产成本、制造费用等科目)---工资
贷:应付职工薪酬
如果计提多了,电算化核算的,要做红数冲销的
2020-06-15 15:28:35
你好,计提工资要按照实际工资计提,存在时间差可以补提
2019-05-07 11:28:44
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