- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-28 15:21
需要这个需要做总账下面
相关问题讨论
需要这个需要做总账下面
2020-06-28 15:21:11
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
月末结转损益借本年利润
贷管理费用。
2022-01-01 10:32:45
一个是月底先计提次月再发放,一个是先发放,月底再结转。
2017-03-12 20:36:00
你好,工资计提
借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—工资
结转
借:本年利润,贷:管理费用等科目
2022-07-12 20:42:03
可以的,一般计算和发放不同步需要计提
2017-03-02 21:57:32
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