- 送心意
小五子老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2022-02-10 11:51
你好!
做到里面需要调整以前年度损益。
借:以前年度损益调整
贷:其他应付款等
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
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你好!
做到里面需要调整以前年度损益。
借:以前年度损益调整
贷:其他应付款等
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2022-02-10 11:51:31
您好,稍等一下回复您哈,
2022-02-11 15:42:07
你好,记录长期待摊费用装修
2022-01-13 17:48:54
你好
1,按原来暂估入账的金额红冲
2,然后根据取得的发票做暂估入账处理
2022-04-13 19:29:07
你好,你这个只能开500的发票给对方的,你限制开1000的
借:预收账款 500%2B
贷:主营业务收入 500
增值税 这里要按照1000的金额计算增值税
2021-05-20 08:49:37
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2022-02-10 11:53
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2022-02-10 12:31