老师,请问客户和供货商往来账余额的一分钱分别怎么处理?想平账。举例子:应收账款——01客户余额0.01 与-0.01怎么做分录?
米色月亮
于2022-02-09 16:02 发布 3113次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2022-02-09 16:02
您好,这个差额可以计入到财务费用
相关问题讨论

您好,这个差额可以计入到财务费用
2022-02-09 16:02:38

借:应付账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项
2016-10-10 17:24:07

你好,先做预收账款管理这个
2020-03-13 13:07:50

您好
借:应付账款
贷:营业外收入
2021-12-01 16:17:19

应收账款
⑴出售应收账款,不附追索权时:
借:银行存款
营业外支出
贷:应收账款
⑵出售应收账款,附追索权时:
借:银行存款
财务费用
贷:短期借款
六、不附追索权情况下含坏账准备的应收票据的贴现和应收账款出售,账务处理是:
借:银行存款(按实际收到的款项)
坏账准备(转销已计提的坏账准备)
财务费用(应支付的相关手续费)
营业外支出(应收债权的融资损失)
贷:应收账款(账面余额)
营业外收入(应收债权的融资收益)
资产减值损失(出售价款与应收票据、应收账款账面价值之间的差额小于计提的坏账准备数的差额)
2019-04-03 11:17:35
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