3月5日,甲企业销售给乙企业A产品一批,开具的增值税专用发票注明价款10000元,税款1600元用现金代购货方垫付运费400元,产品已发出,款项尚未收到。4月6日,甲企业收到全部账款。

眯眯眼的小鸽子
于2022-02-09 15:59 发布 1334次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
相关问题讨论
您好,分录是 借 应收账款 12000 贷 主营业务收入 10000 应交税费销项 1600 银行存款 400
2022-02-09 16:00:04
你好
借:应收账款 3270
贷:银行存款 3270
2022-08-10 19:32:14
你好,现在咱是需要写分录吗?
2023-08-01 15:57:38
这里有很多内容需要回答,你可以详细描述一下具体步骤?
2023-03-13 12:08:14
您好
借:应收账款 500000%2B65000%2B43600=608600
贷:主营业务收入 500000
贷;应交税费-应交增值税-销项税额 65000
贷:银行存款 40000%2B3600=43600
2022-06-15 19:59:47
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