- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-10 18:15
老师,职工福利费也这样吗做账务处理吗
相关问题讨论
需要,借:营业外支出,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2017-03-10 18:13:44
就填在进项转出的那一栏次就可以。
2018-08-29 14:02:40
当时购入的借方是什么科目就进项转出到这个科目 借 贷进项转出
你给予分的进项 抵扣了就在几月份申报表里转出
2020-04-03 10:43:23
您好
请问收到发票的是怎么写的分录
2019-10-15 22:32:59
你好,比如抵扣了虚开的进项发票,或者购进用于福利的抵扣了
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
需要在申报表做进项税额转出的
2018-05-22 20:58:40
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