本月销售产品取得收入460000元 ,增值税59800元 ,企业收到一张面额为538200元的转账支票 本月结转销售成本320000元,分录怎么做

爱笑的眼神
于2022-02-07 19:41 发布 718次浏览
- 送心意
孙燃老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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您好,收到的金额比460000%2B59800要多18400,要做分录,首先要清楚这是什么原因导致的
2022-02-07 19:45:37
你好
销售杀虫剂
借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
随货销售本月四日购进的铁桶
借:银行存款 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
结转成本
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
借:其他业务成本 , 贷:周转材料
2022-04-07 21:34:35
你好,是需要做这个业务的分录吗
2022-04-07 20:56:26
借银行存款65400+5650
贷主营业务收入65000
应交税费应交增值税销项税6050
2022-04-07 21:59:50
您好
您可以通过以下步骤完成所述业务的会计处理:
1.取得销售下脚料收入:借:银行存款 5000贷:其他业务收入 5000
2.收到增值税专用发票,认证通过后做以下分录:借:应交税费——应交增值税(进项税额) 650贷:银行存款 650
3.结转该材料的实际成本:借:其他业务成本 3000贷:原材料 3000
2023-12-12 21:12:20
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