老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

10月开始缴纳社保,先交了社保,11月在扣除,怎样做分录
答: 整个流程是这样的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
老师,请问下员工社保做进公司里了,实际没缴纳,也不缴的,但扣除的这部分社保也不给员工的,这样的情况我怎么做分录啊
答: 转营业外收入下面,你这个没有交,不怕员工告你们啊,查到是有罚款的,现在社保管的严
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司给员工缴纳社保,个人部分的社保和公司承担部分的社保怎么做分录?实际上个人部分是直接从工资里面扣除的。
答: 借:管理费用--社保 贷:应付职工薪酬--社保(公司负担部分) 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分) 应交税费---应交个人所得税 银行存款







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