老师,您好!我们是纯外贸公司,出口成交方式是FOB,但是 问
收海运费发票 借:销售费用 — 运杂费 贷:应付账款 付美金时 借:应付账款 借 / 贷:财务费用 — 汇兑损益 贷:银行存款 差额:多付走汇兑损失,少付走汇兑收益。 答
老师,中国公司到国外开公司,和国内公司有交易,需要 问
你好,你这个公司是设立在国外吗? 答
米面制品行业,研发品控部,目前没有研发产品。但是 问
不属于研发费用 没有研发项目,只是生产配辅料,计入制造费用,不能加计扣除 答
您好,我公司研发一台设备,部分安装工作由外单位操 问
你好,计入设备的原值核算的这个 答
老师下午好,请问公司自己买菜煮饭,那这个费用入哪 问
你好,是的 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 答

新年好老师,筹建期我公司预付厨房用具款,增值税专用发票已经收到,但货物没收到,未认证抵扣,(假如专票金额是85,税额是15,预付款是100)请问分录怎么写?
答: 学员你好,分录如下 借:在途物资85 应交税费-待认证进项税15 贷:预付账款100
老师好,酒店筹建期,租的房子,12月时我们店里装修,合同价款60万,合同约定:我们12月预付5万,但是对方12月开来10万的增值税专用发票,还有50万专票等项目完工再开发票。请问12月凭证具体这么写?
答: 预付5万时,借:预付账款5万,贷:银行存款5万元,收到增值税发票可以暂不入账,待如果装修劳务时间短不跨年,在装修完毕后再入账,如果跨年,可以按完工百分比法装修劳务进行到一定程度后再入账
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好,当月筹建期买了一批西装给管理人员,款提前付了,增值税专用发票收到了,但是西服要等一个月才能到,请问付西装款分录怎么写?
答: 可以先计入预付账款的








粤公网安备 44030502000945号



Dawn. 追问
2022-02-06 19:20
悠然老师01 解答
2022-02-06 19:31
Dawn. 追问
2022-02-06 19:44
悠然老师01 解答
2022-02-06 20:17