送心意

QQ老师

职称中级会计师

2022-02-05 19:57

你好,是的,外购的应该是借销售费用招待费  贷库存商品    应交税费进项税转出

学堂用户_ph616030 追问

2022-02-05 22:36

老师,这个会计分录是否正确呢?

QQ老师 解答

2022-02-05 22:38

您好,自己生产的是这样处理,外购的话现在基本不这样做了

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相关问题讨论
是费用类还是商品类进项转出?
2026-01-19 11:24:14
借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2026-03-11 14:35:03
您好。原来分录发来看一下。
2022-05-11 13:12:42
企业成本费用贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2022-01-13 09:27:25
您好,不需要的,直接冲减一部分当成计入的成本费用科目金额就是了。
2020-06-18 16:08:38
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精选问题
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  • 社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理?

    个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500      应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000       其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30

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