老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


出纳,员工借款的时候填了借款单,然后差旅费报销了,借款单怎么处理
答: 你好,借款单可以退回,或者再借款单上标记作废,然后拍照给员工
行政借款3000元备用金出差 回来后用差旅费报销单冲借款3000元 钱之前付过了 这次不用付钱 给行政 他交来的差旅费报销单需要盖 ××付讫章吗
答: 行政人员出差并使用备用金支付差旅费,之后用差旅费报销单冲销这3000元借款时,由于款项已经预先支付,这次报销并不涉及新的资金支付。因此,差旅费报销单上不需要盖“××付讫章”。 付讫章一般用于表示某项费用已经支付完成,由于该笔款项之前已经作为备用金支付,且现在是通过报销来冲销之前的借款,所以无需再次使用付讫章。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
员工差旅费报销,出差借款3000,回来后报销2800元,退回现金200元。报销的那步凭证有点疑惑,借方能写两个科目吗?
答: 凭证: 库存现金凭证:借:库存现金 200 销售费用2800 贷:其他应收款 3000






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