老师好,请问期末留退税的第二类房地产开发业,申请 问
不是用第 6 个月金额直接算,而是用第 6 个月期末留抵税额减去 2019 年 3 月 31 日留抵税额的差额,再乘以进项构成比例和 60% 来计算应退税额。 答
这个答案是错的吧是/不是+吧 问
您好,可以发一下答案吗,我看下公式这个的 答
老师,企业是一家印刷服务,金属材料销售,印刷专供设 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
老师,公司日常报销开的公司名头的发票有什么用啊, 问
您好,这些可以计入费用中,能减少利润 答
老师,我们合同金额是26000 交货后票也开的是26000 问
您好,这个没事,不影响的 答

老师,请问一下,月结供货商,月结款时,抵扣了一部份之前满减的钱,之前挂应付账款的时候,是全部的货款,这部门满减的钱,怎么做账?
答: 学员你好,新准则下这部分金额冲减收入
情况如下,供应商开票一万元,也就是我们公司应付一万块。我们之间有往来账,供应商我这里买了2000元货,但是由于他的客户不要了,所以货物还在我们这里,但是货款2000需要他支付的,就进行了抵扣,我们只付了8000,那么如何做账呢
答: 你好 借 应付款张 10000 贷 应收账款 2000 银行存款 8000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
供应商给的返利款如何做账抵扣下次货款
答: 您好!借其他应收款 贷y主营业务成本。
老师 帮A供应商在我们公司另一个B供应商那里订货 我们公账付款给B供应商 然后此货款在A工供应商的货款里抵扣 这样可以吗?
在一个销售公司,但是公司进货销售,进价时的货物价格比现在低了,供货商给我们了调差补贴就是返回了差价,但是那个差价我们公司用来抵扣了货款,这个差价是不是不能够算作公司收益,怎么做账
公司拿公司库存商品抵供应商货款,可以这样做账吗?有一些是以固定资产、无形资产抵供应商货款的又怎样做账呢?有一家客户帮我代付供应商货款,抵我们的货款。这又怎么做账呢?
你好老师,11月份A(个人)汇款到我们公司,现在12月份我们要付款给一家供应商货款,要用A的钱冲给这家供应商,请问可以这样做账吗?








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茜丶 追问
2022-01-28 16:14
悠然老师01 解答
2022-01-28 16:17