老师,企业所得税年报,报完需完因为有纳税调整,所得税是12536,12月末企业所得税缴纳了9000多,这个年报上不提现已缴纳过的数额吗?还是需要填哪个表,不然补税会自动补4000多吗

竹心柳影
于2022-01-25 11:00 发布 983次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-01-25 11:12
你好在主表里面油,最后几行有一个实际已交纳,在这里面填写,你看一下有吗?如果没有的话,得找你税务局给你维护一下。
相关问题讨论
你好在主表里面油,最后几行有一个实际已交纳,在这里面填写,你看一下有吗?如果没有的话,得找你税务局给你维护一下。
2022-01-25 11:12:15
年报的利润总额和利润表的利润总额不一致是不需要修改的。
2022-04-22 11:29:45
你好,具体是因为什么情况导致的纳税调整增加额
2022-04-15 21:32:47
同学,你好
嗯嗯,是的
2024-05-06 12:33:18
《职工薪酬支出及纳税调整明细表》填写要点如下:
账载金额:填会计核算计入成本费用的职工薪酬金额,按各明细科目贷方发生额分析填列。
实际发生额:填 “应付职工薪酬” 会计科目借方发生额,即实际发放给职工的薪酬金额。
税收金额:工资薪金通常与实际发生额一致,其他如职工福利费等按税法规定扣除比例计算允许税前扣除的金额。
纳税调整金额:为账载金额与税收金额的差额,账载大于税收金额时调增,反之一般不调,特殊情况除外。
2025-04-30 16:53:16
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