收汇企业的月底的汇兑损益如何做账 问
借:应收账款-美金 贷:财务费用-汇兑损益 答
老师,粮企,实际签订合同2000吨,实际出库1900吨,但对 问
真实收到2000吨还是1900?如果数量错误就叫对方重新开 答
老师好!生产企业出口转内销,都需要申报什么报表?增 问
你好,跟内销一样申报就可以!可以抵扣 答
医养结合的精神医院,在这里养老的病人是民政局直 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,我一季度红冲了一张10万的专票,这是去年九月 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


老师,12月末做账是要结转税种吗?是把应交税费科目下的期末余额都结转完嚒?分录怎么写?
答: 你好 这个可以看一下会计学堂的资料的 结转增值税的账务处理-会计学堂 https://www.acc5.com/news-shiwu/detail_147195.html
12月份,账面上发生应交税费——应交增值税(销项税额) 190000, 应交税费——简易计税 12000,应交税费——应交增值税(减免税额)4000,那结转税分录怎么做,就是转到未交增值税科目的分录
答: 你好,你这个借销项 19000 。借简易征收12000 贷减免税额4000 贷未交增值税。27000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,房开企业收到预收款,预缴土地增值税,借:应交税费-预交土地增值税 贷:银行存款,待开发项目达到完工条件,将土地增值税转入税金及附加科目,借:税金及附加 贷:应交税费-应交土地增值税,请问这样做分录对吗?还是两笔分录都只用应交税费-应交土地增值税这个科目?不然,应交税费-应交土地增值税这个科目账做不平
答: 没有啊,你的第一个是预交土地增值税,后面是应交土地增值税,那么后面你再做一个结转分录,借应交税费,应交土地增值税贷应交税费预交土地增值税。








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