- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-09 09:08
那转出的分录怎样呢,
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你好,重新开具发票按正常的购入分录处理的
2017-03-09 09:07:50
你好,可以的,可以这么做的。
2022-04-02 08:40:07
老师:请仔细解释一下,这是哪种会计处理方式?
学员:付款已到账,发票也是当月开的,我们应该采用原材料借贷入账的方式处理。首先在借方会计科目上借原材料;然后在贷方会计科目上借应交税费——待认证进项税;最后将银行存款做为贷款录入到贷方科目。
拓展知识:此类处理方式适用于明细账簿,而且要求发票必须是当月开的,采用此种入账方式,企业可以在当月发生这笔费用,可以实现期末账务平衡,同时也可以及时抵扣税费。
2023-03-20 18:00:39
您好,这个的话是属于应交税费-应交增值税(进项税额
2023-12-08 14:25:38
借:原材料 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款
2022-04-27 10:48:59
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